問(wèn)題已解決
老師您好,前任有好多21年的物業(yè)進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有入賬沖預(yù)付,現(xiàn)在怎么處理才能抵扣現(xiàn)在的稅?
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速問(wèn)速答你好沒(méi)有記成本費(fèi)用是這樣嗎??
2022 09/20 10:49
66669540
2022 09/20 11:01
是的,在沒(méi)收到票的時(shí)候計(jì)提了,后面收到票的時(shí)候沒(méi)有入賬,就保留著票。
玲老師
2022 09/20 11:03
。把發(fā)票放在憑證后面就行。
玲老師
2022 09/20 11:03
現(xiàn)在把帳補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
66669540
2022 09/20 11:15
借:以前年度損益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款?
66669540
2022 09/20 11:15
借:以前年度損益,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款?
玲老師
2022 09/20 11:17
您好,是的,這樣處理是對(duì)的。
66669540
2022 09/20 11:30
好的,謝謝老師!
玲老師
2022 09/20 11:44
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
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