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老師,請教個(gè)問題,公司外購的商品存貨,本來是用于銷售的,但是有一個(gè)贈(zèng)送給客戶了,這個(gè)怎么做分錄啊 是視同銷售,借:管理費(fèi)用,貸:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額。這樣嗎? 還是這樣做??? 借:管理費(fèi)用。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。 借:主營業(yè)務(wù)成本。 貸:庫存商品。 這兩種做法,那種是對的啊

84785017| 提问时间:2022 08/24 10:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好,準(zhǔn)則里面要求的是第一種,但是實(shí)際操作中,你這樣做的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,所以一般都是選擇第二種做法。
2022 08/24 10:38
84785017
2022 08/24 10:59
我就是按照第2種方法做的,現(xiàn)在就是我的增值稅申報(bào)表上的銷售額和我利潤表上的銷售額不一致。
郭老師
2022 08/24 11:00
你好,不能的,怎么會(huì)不一致?
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