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請教一下,老板給了我一張專票,住宿費,讓我用來抵扣,但不需要給他報銷,我該怎么操作呢?

84784963| 提問時間:2022 08/22 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么原因導致不需要報銷呢?
2022 08/22 15:26
84784963
2022 08/22 15:26
請教一下,老板給了我一張專票,住宿費,讓我用來抵扣,但不需要給他報銷,我該怎么操作呢?怎么入賬,分錄是什么呢?
鄒老師
2022 08/22 15:26
你好,是什么原因導致不需要報銷呢? 麻煩先給個正面回復,好嗎?
84784963
2022 08/22 15:29
老板說是他私人行為的住宿
鄒老師
2022 08/22 15:30
你好,私人行為的住宿,就不應當在單位入賬啊
84784963
2022 08/22 15:55
我當然知道啦,但是老板要求呀
84784963
2022 08/22 15:57
比如我這次分錄做借 管理費用-住宿費500,貸 其他應付款-老板,等他下次出差報銷,我再抵掉其他應付款-老板,這樣可以嗎?
鄒老師
2022 08/22 15:57
你好,需要與老板溝通,不要把老板個人行為與單位行為混在一起了?
84784963
2022 08/22 16:20
嗯嗯知道,所以才來問問老師有沒有什么方法
鄒老師
2022 08/22 16:21
你好,需要與老板溝通,不要把老板個人行為與單位行為混在一起了 (這個就是我告訴你的方法?。?私人行為的住宿,就不應當在單位入賬
84784963
2022 08/22 16:29
老板他懂,缺進項,主要他也不報銷,不打錢給他
鄒老師
2022 08/22 16:29
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784963
2022 08/22 16:29
他每個月都去出差的,我可以先掛其他應付,然后等他有真實的出差,我在沖其他應付,可以吧?
鄒老師
2022 08/22 16:30
你好,不可以。 因為你之前的描述,根本不是為了公司出差的費用支出?
84784963
2022 08/22 16:36
是不是前面的這個老師有什么漏掉的消息
鄒老師
2022 08/22 16:37
你好,不可以。 因為你之前的描述,根本不是為了公司出差的費用支出? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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