問題已解決

老師,企業(yè)注銷,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多交了,報表顯示應(yīng)納稅款為負數(shù),我可以改報表不要退稅嗎?

84785045| 提問時間:2022 08/18 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要通過納稅調(diào)整項目明細表的調(diào)整,可以做到不退稅?
2022 08/18 09:09
84785045
2022 08/18 09:11
老師,納稅調(diào)整項目明細表應(yīng)該怎么調(diào)整?
鄒老師
2022 08/18 09:11
你好,在納稅調(diào)整項目明細表,扣除類—其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補退稅額為0?
84785045
2022 08/18 09:23
老師,我怎么返想計算出應(yīng)該增加多少應(yīng)納稅額?
鄒老師
2022 08/18 09:24
你好,增加的應(yīng)納稅所得額=調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對值+預(yù)繳的稅款/所得稅稅率?
84785045
2022 08/18 09:33
老師,我自己手動調(diào)整應(yīng)納稅額,這個應(yīng)該沒有影響吧?
鄒老師
2022 08/18 09:33
你好,是自己手動調(diào)整應(yīng)納稅所得額,沒有什么不良影響的?
84785045
2022 08/18 09:34
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 08/18 09:35
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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