問題已解決

老師,有一個問題想咨詢一下,就是我們工時成本內(nèi)部往來,小規(guī)模,這個怎么做賬呢,我先放在合同履約成本里面了,后面轉(zhuǎn)為成本,但是8月開票的話要怎么做呢

84785038| 提問時間:2022 08/15 17:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你們屬于用新準則的話; 歸集到 合同履約成本去; 有收入 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本? ?
2022 08/15 17:34
84785038
2022 08/15 17:45
借:合同履約成本 貸:應(yīng)付 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 下一個月開票打錢的時候,借:應(yīng)付 貸:銀行存款,是這樣嗎,相當于7月預(yù)提成本了
meizi老師
2022 08/15 17:53
你好 1.? 是的; 就這樣來處理i; 同時你 收入也得做哦? ?
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