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老師你好,免稅收入對應的進項稅額轉(zhuǎn)出計入什么科目
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速問速答您好, 計入到成本費用就行
2022 08/11 13:49
84784987
2022 08/11 13:53
取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證掉了
東老師
2022 08/11 13:54
抵扣的話就是進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784987
2022 08/11 13:56
列如,
金額9739.57 稅額584.37 加稅合計10323.94 這是取得的免稅進項發(fā)票 怎么寫分錄哦
東老師
2022 08/11 13:56
借成本費用10323.94 貸銀行存款10323.94
84784987
2022 08/11 13:59
還要寫一個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
東老師
2022 08/11 14:00
你要是沒認證就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出這步
84784987
2022 08/11 14:04
已經(jīng)認證了的
東老師
2022 08/11 14:05
那就是借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784987
2022 08/11 14:09
為什么掛在管理費用啊
東老師
2022 08/11 14:10
因為本來應該記入管理費用 但是卻記入進項稅額了所以轉(zhuǎn)出記入管理費用
84784987
2022 08/11 14:18
那整個會計分錄怎么寫
東老師
2022 08/11 14:18
借管理費用應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出就按照剛才那樣寫
84784987
2022 08/11 14:20
例如:取得的進項發(fā)票 金額9739.57 稅額584.37 加稅合計10323.94
借:主營業(yè)務成本 10323.94
貸:銀行存款 10323.94
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)584.37
貸:主營業(yè)務成本 584.37
這樣行么
東老師
2022 08/11 14:20
你轉(zhuǎn)出的會計分錄做反了。
84784987
2022 08/11 14:26
如果主營業(yè)務放在借方 那主營業(yè)務的金額比價稅合計要多了啊
東老師
2022 08/11 14:27
第一個成本的金額是九千多。
84784987
2022 08/11 14:33
那要怎么寫呢?
東老師
2022 08/11 14:33
借主營業(yè)務成本9739.57元就行了
84784987
2022 08/11 14:36
但是銀行存款付了10323.94啊
東老師
2022 08/11 14:38
借主營業(yè)務成本9739.57 貸應交稅費應交增值稅進項稅額584.34 貸銀行存款10323.94
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