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你好,我們每個月都繳納增值稅,公司也有一個失業(yè)人員每月650元的減免遞減增值稅,每月計提失業(yè)人員減免稅款的分錄,借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那當(dāng)我們下月實際繳納增值稅時,要把這650元直接沖抵嗎,沖抵的會計分錄怎么寫

84784955| 提問時間:2022 08/03 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022 08/03 15:33
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