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老師您好,技術合同認定登記為技術服務類,還可以免征增值稅、減免征所得稅嗎?
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1、免征增值稅
納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值稅。轉讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票。
2、減免所得稅
居民企業(yè)的年度技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。專利申請權轉讓、技術秘密轉讓不享受所得稅減免。
3、研發(fā)費用加計扣除
委托開發(fā)和合作開發(fā)項目的合同經(jīng)認定登記后,企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方(甲方)研發(fā)費用并計算加計扣除;合作開發(fā)項目由合作各方就自身實際承擔的研發(fā)費用分別計算加計扣除。
2022 07/25 17:23
樂行者
2022 07/25 17:31
好的老師,不受技術合同認定登記的類別的影響對吧
玲老師
2022 07/25 17:37
你好 這個要登記備案的呢?
樂行者
2022 07/25 17:59
好的老師。如果登記備案為技術服務類別了,對高新或研發(fā)費用取值會有影響嗎
玲老師
2022 07/25 18:01
你好,高新技術企業(yè)需要有高新技術企業(yè)的證,不影響那個。
樂行者
2022 07/25 18:04
就是高新技術企業(yè)在歸集研發(fā)費用時 也可以將登記認定為技術服務類的這部分算在與研發(fā)相關的里邊,對嗎
玲老師
2022 07/25 18:12
好,研發(fā)費用是按實際發(fā)生的,用于研發(fā)支出的就行。
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