問(wèn)題已解決

5月誤申報(bào)了4月印花稅,并交款成功,實(shí)際沒有收入,現(xiàn)咋辦?季報(bào)增值稅能零申報(bào)嗎?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/15 17:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
更正申報(bào)申請(qǐng)退款。
2022 07/15 17:46
84785004
2022 07/15 17:49
在那更正?印花說(shuō)就幾元錢。
玲老師
2022 07/15 17:56
電子稅務(wù)局,找到原來(lái)的申報(bào)表點(diǎn),更正申報(bào)。
84785004
2022 07/15 18:03
下個(gè)季度少報(bào)同樣數(shù)字行?
玲老師
2022 07/15 18:09
這樣情況你需要和稅務(wù)局確認(rèn)一下,然后再處理。一般可以
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