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老師 無票收入跨年開發(fā)票如何做賬務(wù)處理

84785031| 提問時間:2022 07/14 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),這個是紅沖無票的, 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/14 15:50
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