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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月份要支付3月份的某某費(fèi)500元,其中200元5月已支付,300元6月再支付。5月當(dāng)月費(fèi)用怎么確認(rèn),200元為什么記其他應(yīng)收款,300元要在6月份計(jì)入費(fèi)用,200元從其他應(yīng)收轉(zhuǎn)入費(fèi)用,500元有票據(jù)
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速問速答同學(xué)你好
有票據(jù)計(jì)入對(duì)應(yīng)的支出
2022 07/07 16:12
m50599666
2022 07/07 16:43
老師,要是5月當(dāng)月差票據(jù)或者差報(bào)銷簽字手續(xù),是不是得記其他應(yīng)收,就是雖然是5月支付的,也是5月的費(fèi)用,但是票據(jù)或手續(xù)不齊全,就不能計(jì)入費(fèi)用,得記其他應(yīng)收,等手續(xù)齊了,再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。也就是說,跟手續(xù)、票據(jù)有關(guān)系,缺材料就不能直接記費(fèi)用?
樸老師
2022 07/07 16:49
同學(xué)你好
缺材料發(fā)票可以暫估
m50599666
2022 07/07 16:57
老師,暫估是什么意思呀?缺材料的金額是預(yù)估嗎?具體記哪個(gè)科目呀?
樸老師
2022 07/07 17:18
同學(xué)你好
就是先暫估入賬
匯算清繳之前來發(fā)票
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