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老師,我付款付300,卻收到300.13的票,請問如何入賬,比方說是買燒水壺的

希斯萊杰| 提問時間:2022 07/04 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:管理費用300.13,貸:銀行存款等科目300,營業(yè)外收入0.13
2022 07/04 09:52
希斯萊杰
2022 07/04 09:54
老師,假設這是專票,稅3.13,不含稅價297,實際付款是300,請問應該如何做賬呢
鄒老師
2022 07/04 10:01
你好 借:管理費用??297,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,??貸:銀行存款等科目300,營業(yè)外收入0.13
希斯萊杰
2022 07/04 10:18
老師,我們公司是這樣做的,麻煩你幫我看一下對不對:借管理費用297,借應交稅費3.13,貸銀存300
鄒老師
2022 07/04 10:23
你好,不對,沒有體現(xiàn)進項稅額?
希斯萊杰
2022 07/04 10:28
借管理費用297,借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,貸銀存300,請問這樣呢老師
鄒老師
2022 07/04 10:30
你好,這樣借貸的金額也不相等啊?
希斯萊杰
2022 07/04 10:38
借理費用296.87,借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,貸銀存300,請問這樣呢老師
鄒老師
2022 07/04 10:41
你好,不對,因為管理費用是297,而不是?296.87
希斯萊杰
2022 07/04 10:46
總之公司財務的做法就是在管理費用那里減掉就是了,就這樣簡單地處理不合適嗎,我們公司就是和對方公司只有一次往來
鄒老師
2022 07/04 10:49
你好,根據(jù)你的描述,應當這樣處理才是 借:管理費用??297,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,??貸:銀行存款等科目300,營業(yè)外收入0.13
希斯萊杰
2022 07/04 10:56
好的,謝謝老師,那我們公司做的就不對,我們公司這樣做了就導致最后的利潤減少了,也就是間接避稅了是嘛,這樣被查出來是不是很嚴重呢
鄒老師
2022 07/04 10:59
你好,你們公司具體是如何做的呢?
希斯萊杰
2022 07/04 10:59
借理費用296.87,借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,貸銀存300,也就是直接在管理費用那里少做了0.13
鄒老師
2022 07/04 11:01
你好,管理費用少做了,那利潤是增加 才是啊?
希斯萊杰
2022 07/04 11:18
噢噢,是的是的,我糊涂了,謝謝老師
鄒老師
2022 07/04 11:19
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
希斯萊杰
2022 07/04 11:21
老師那如果是少開票了應該怎么處理,比如實付300.13,開票300,不含稅金額296.87,稅3.13,是借管理費296.87,借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.13,借營業(yè)外支出0.13,貸銀存300.13嗎
鄒老師
2022 07/04 11:24
你好,是的,是這樣的
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