問題已解決
我公司是一般納稅人,去年12月開始做預(yù)估收入160萬,當(dāng)月預(yù)估部分繳納了增值稅,次月沖預(yù)估,再做當(dāng)月預(yù)估,每月預(yù)估金額一樣,然后就沒有在計未開發(fā)票銷項額了,之后到5月份都和當(dāng)月實際開票銷項額一致,但是6月份 時5,6月份收入的發(fā)票當(dāng)月都開了 這個月我的增值稅應(yīng)該怎么報呀,次月開12月份發(fā)票再沖預(yù)估,剛才沒表達清楚
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比如5月預(yù)估20萬
6月開票20萬,增加預(yù)估30萬
5月未開票銷售額申報20
6月開票銷售申報20,未開票銷售申報30-20
2022 07/02 13:14
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