問題已解決
老師這個增值稅原來是因為紅沖才產(chǎn)生的,原來的分錄我是不是寫錯了
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速問速答同學(xué)你好
跨年的話小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這樣做
2022 06/20 16:15
84784976
2022 06/20 17:25
現(xiàn)在這筆紅沖的銷項稅額申請退回來且到賬了,這個分錄怎么記
樸老師
2022 06/20 17:27
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784976
2022 06/20 18:00
是這樣的,是不是增值稅也要處理,當(dāng)時少了一筆分錄
樸老師
2022 06/20 18:09
同學(xué)你好
那你補做增值稅的就可以
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