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老師這個增值稅原來是因為紅沖才產(chǎn)生的,原來的分錄我是不是寫錯了

84784976| 提問時間:2022 06/20 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 跨年的話小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這樣做
2022 06/20 16:15
84784976
2022 06/20 17:25
現(xiàn)在這筆紅沖的銷項稅額申請退回來且到賬了,這個分錄怎么記
樸老師
2022 06/20 17:27
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784976
2022 06/20 18:00
是這樣的,是不是增值稅也要處理,當(dāng)時少了一筆分錄
樸老師
2022 06/20 18:09
同學(xué)你好 那你補做增值稅的就可以
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