問(wèn)題已解決

我是這樣理解的,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在貸方意思我要交稅240.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是要交的162047.36,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵的162288.30,240.94+162047.36-162288.30=0,就不用交稅了是嗎? 我看那個(gè)是要交324335.66的稅嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/07 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你要交的稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的162047.36
2022 06/07 15:57
84784987
2022 06/07 16:11
進(jìn)項(xiàng)稅不是可以抵扣的稅嗎?
家權(quán)老師
2022 06/07 16:15
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
84784987
2022 06/07 19:51
進(jìn)項(xiàng)稅是買(mǎi)東西的稅,不可以抵扣嗎
84784987
2022 06/07 19:53
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么?是不是買(mǎi)東西但是不能抵扣的稅啊
84784987
2022 06/07 19:59
這里到這里我懂了 可是后面又是什么 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 這里我不太懂
家權(quán)老師
2022 06/07 21:17
先按我說(shuō)的公式計(jì)算,需要交的才做分錄
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