問題已解決
麻煩老師看看,這個(gè)分錄怎么寫啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)? 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:銀行存款
2022 05/30 16:40
84784957
2022 05/30 16:58
還有剩下的幾個(gè)也麻煩老師給下答案,給你五星好評(píng)
秦楓老師
2022 05/30 17:31
這也太多了 11個(gè)題目 幾十筆分錄? ?才6積分 元? 一個(gè)差評(píng) 還要倒扣? 這個(gè)題目應(yīng)該是沒有老師會(huì)接的 至少要半個(gè)小時(shí)?
2、應(yīng)納稅所得額=476052.90-322267.23-1207.81-48109.65-2691.08-12500-12500-1000-2000=46777.13+調(diào)增招待費(fèi)10119.74-20000加計(jì)扣除75%15000=41896.87
應(yīng)納稅額=41896.87*2.5%=1047.42
3、借:管理費(fèi)用-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
? ? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:銀行存款? ? ? ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
4、借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn)? 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理? 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?
5、盤虧?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料? 借:管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款 營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
盤盈? 借:原材料 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用等科目
6、借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
7、借:銀行存款-支付寶 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1834.86? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)165.14 不知道該公司停車費(fèi)是不是主營業(yè)務(wù)
8、借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000? 貸:未交增值稅 2000 借:稅金及附加 240 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 140教育60 地方教育40
9、發(fā)票開具有誤、如果是專票在稅控盤系統(tǒng)開具紅字發(fā)票 如果對(duì)方未抵扣 銷售方發(fā)出申請(qǐng)? 如果是普票開具負(fù)數(shù)發(fā)票 ,賬務(wù)處理 紅字沖銷上月憑證 按照正確的分錄 重新填寫憑證
10、銀行的正式回單轉(zhuǎn)賬單需要去銀行柜臺(tái)或者自助機(jī)打印? 網(wǎng)銀打印的回單不具有法律效應(yīng)
11、自己在百度查公示? 自己算吧??
以上數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)太多 不一定全部準(zhǔn)確? 自己核對(duì)后填寫
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2022 05/31 11:50
多謝老師,麻煩了,這個(gè)第四小問,那個(gè)固定資產(chǎn)清理那筆分錄我不太會(huì)理解
秦楓老師
2022 05/31 12:23
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)處置沖銷固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值。要將差額部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,然后你固定資產(chǎn)出售會(huì)有處置收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理兩者之間的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
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