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新股東350已匯入公司賬戶,只給老股東了250萬,其余100萬直接還公司以前欠的材料款了,這樣可以嗎?

84785036| 提問時間:2022 05/17 14:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 可以的。 計入實收資本后; 你們可以 去支付款的??
2022 05/17 14:38
84785036
2022 05/17 15:23
借:銀行存款350萬, 貸:其他應付款_老股東350萬 借:其他應付款_老股東250 貸:銀行存款250 萬 還欠款時 借:其他應付款_欠款100 貸:銀行存款100 老師你看這樣老股東掛著100萬應付款,股權的錢沒給完,這樣咋處理呢
84785036
2022 05/17 15:25
老師說的實收資本是按原來的注冊金額還是購買的金額記賬
meizi老師
2022 05/17 15:33
?你好; 你們這個 是按照購買金額來寫 的 ; 你們之前資本繳納了多少 ;? 現在轉讓是按多少轉讓收款的??
84785036
2022 05/17 15:40
實收資本400萬,現轉讓股權價格是350萬,股權100%轉讓給個人,比原來實收資本少了,低價轉讓
meizi老師
2022 05/17 15:48
你好;? ? 你之前實收資本科目沒有做金額嗎? ?
84785036
2022 05/17 16:00
做了,轉讓價格比原來的實收資本少
meizi老師
2022 05/17 16:05
?你好; 那你也得處理實收資本 ; 不然你實收資本二級科目都? 還是老股東的信息的; 你要調整到新股東去的? ??
84785036
2022 05/17 16:12
老師,我是這樣做的,你看對嗎 借:銀行存款350萬, 貸:其他應付款_老股東350萬 借:其他應付款_老股東250 貸:銀行存款250 萬 還欠款時 借:其他應付款_欠款100 貸:銀行存款100 老師你看這樣老股東掛著100萬應付款,股權的錢沒給完,這樣咋處理呢
meizi老師
2022 05/17 16:15
?你好;? 不對哈; 你要調整實收資本去? ?
84785036
2022 05/17 16:26
我咋調整呢 老師 不會呢
meizi老師
2022 05/17 16:29
去紅沖上面分錄 。然后按實際做 ;借? ?銀行存款 350? ?;資本公積50 貸 實收資本-新股東 400? ;? ? ? 借實收資本-老股東 400? ? ? 貸銀行存款 350萬; 資本公積? ?50??
84785036
2022 05/17 16:38
實際從銀行給老股東只給了250萬,還用了100萬還欠款,這樣咋做呢
meizi老師
2022 05/17 16:43
?你好 ;? 你不是說 350萬轉讓嗎???; 不支付350萬嗎??
84785036
2022 05/17 16:48
我知道,實際交易價是350萬,銀行進了350萬,但是支付的時候 支付給老股東250萬,簽協議的時候寫的由老股東承擔欠款100萬,之所以 用進來的股權轉讓款100萬支付了以前的欠款
84785036
2022 05/17 16:50
現在這100萬沒有付給老股東 而是付給了供應商
meizi老師
2022 05/17 16:57
?100萬的欠款? 那欠款 是怎么掛的分錄? ? ? ?;? ?
84785036
2022 05/17 17:05
收到發(fā)票時 借,生產成本100 貸:其他應付款100 現在還款時 借:其他應付款100 貸:銀行存款100 現在股權轉讓款還欠款了所以等于還欠老股東100萬轉讓款,到這里我不會做了,
meizi老師
2022 05/17 17:17
然后按實際做 ;借? ?銀行存款 350? ?;資本公積50 貸 實收資本-新股東 400? ;? ? ? 借實收資本-老股東 400? ? ? 貸銀行存款 350萬; 資本公積? ?50? ? ? ;? 到時還款? ?借其他應付款貸銀行存款 。這樣走分錄 。先按實際轉讓金額做了再說? ?
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