問題已解決
你好老師!去年的暫估已結(jié)轉(zhuǎn)成本!年末的時候借:主營業(yè)務(wù)成本84貸:應(yīng)付賬款——暫估 84 現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做呢
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速問速答你好,學員,沖回去暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2022 05/16 17:08
84784993
2022 05/16 17:17
您好 老師 跨年了老師 我不會做分錄
冉老師
2022 05/16 17:21
借:主營業(yè)務(wù)成本--負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款--負數(shù)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
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