問題已解決

你好老師!去年的暫估已結(jié)轉(zhuǎn)成本!年末的時候借:主營業(yè)務(wù)成本84貸:應(yīng)付賬款——暫估 84 現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做呢

84784993| 提問時間:2022 05/16 17:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,沖回去暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2022 05/16 17:08
84784993
2022 05/16 17:17
您好 老師 跨年了老師 我不會做分錄
冉老師
2022 05/16 17:21
借:主營業(yè)務(wù)成本--負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款--負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
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