問題已解決

老師你好,咨詢一個問題,留抵稅額抵減欠繳稅額,怎么做分錄。比如說需要交增值稅1000,滯納金200,然后有800留抵稅,抵了700增值稅,100滯納金。這樣的分錄。

84784988| 提問時間:2022 05/12 15:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-未交增值稅700 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金100 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出800
2022 05/12 15:58
84784988
2022 05/12 16:05
進項稅額轉(zhuǎn)出一直有余額嘛
家權(quán)老師
2022 05/12 16:09
是的,那個科目是一直有余額的
84784988
2022 05/12 16:11
不用結(jié)轉(zhuǎn)平了嘛,我就是這樣才懵的那樣的話,我那個抵的稅,一直都在這個科目待著
84784988
2022 05/12 16:13
我以為要最后結(jié)平了呢那個未交增值稅也會有余額吧
家權(quán)老師
2022 05/12 16:30
那個進項稅額轉(zhuǎn)出是個備用科目,不用轉(zhuǎn)平
84784988
2022 05/12 16:40
我以前用的已交稅金科目做未交增值稅,現(xiàn)在這個科目借方100,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方100,還需要潔平嘛謝謝
家權(quán)老師
2022 05/12 16:47
把那個已交稅金轉(zhuǎn)平就是了呀
84784988
2022 05/12 16:51
已交稅金跟誰轉(zhuǎn),找不到對方科目了,現(xiàn)在就是已交稅金和進項稅額轉(zhuǎn)出余額一樣一個貸方,一個借方,他倆能互相轉(zhuǎn)嗎麻煩老師了
家權(quán)老師
2022 05/12 16:56
關(guān)鍵是你那個已交稅金是怎么來的?
84784988
2022 05/12 20:00
以前沒用未交增值稅科目,直接用的已交稅金科目如果是用未交增值稅的話,它底下也有余額啊,就是已交稅金這個余額
家權(quán)老師
2022 05/12 22:00
你應補交1000,才交了800,怎么有100的余額了?
84784988
2022 05/13 15:29
老師,我調(diào)整了,現(xiàn)在未交增值稅就剩下沒交的錢,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方800,進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方800,這樣對嗎?這個轉(zhuǎn)出未交增值稅和進項稅額轉(zhuǎn)出用結(jié)轉(zhuǎn)0余額嘛麻煩老師了
家權(quán)老師
2022 05/13 15:34
自行掌握以下原則 月末,先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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