問(wèn)題已解決

我們政府會(huì)計(jì)老師讓我們畫(huà)關(guān)于固定資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)之類的T字賬戶?這個(gè)怎么做呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 16:54
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué), 1、固定資產(chǎn)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,其每月計(jì)提的折舊需要結(jié)轉(zhuǎn)。 2、具體賬務(wù)處理是: 計(jì)提折舊時(shí): 借:管理費(fèi)用-折舊(依使用部分來(lái)劃分科目,下同) 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-折舊 3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計(jì)提折舊,從下月起停止計(jì)提折舊。提足折舊后,不管能否繼續(xù)使用,均不再提取折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),也不再補(bǔ)提折舊。
2022 05/09 17:11
大賀老師
2022 05/09 17:14
T型賬戶同學(xué)自己畫(huà)出來(lái),資產(chǎn)類、左邊是借方,右邊是貸方,成本費(fèi)用類科目借加貸減;負(fù)債類,權(quán)益類、收入類科目就借減貸加。根據(jù)以上分錄填寫(xiě)就好哈
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