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我公司應(yīng)納稅所得額是363580.36,然后公司是小微企業(yè),然后在填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一欄時,計(jì)算小型微利企業(yè)減免所得稅?

84784976| 提問時間:2022 05/07 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,小型微利企業(yè)減免所得稅=363580.36*(25%—2.5%)
2022 05/07 15:44
84784976
2022 05/07 15:47
為什么要25%-2.5%
鄒老師
2022 05/07 15:47
你好,25%是法定稅率,2.5%是減免之后實(shí)際的稅率,二者的差額自然就是減免的稅額?
84784976
2022 05/07 15:59
如果應(yīng)納稅所得額是195萬,那怎樣計(jì)算小型微利企業(yè)減免所得稅
鄒老師
2022 05/07 15:59
你好,是按2021年的政策,還是2022年的政策??
84784976
2022 05/07 16:07
我在做2021年度的所得稅匯算清繳
84784976
2022 05/07 16:09
想用本年度應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,然后倒推成本,結(jié)果就是因?yàn)闇p免稅額的原因,導(dǎo)致怎么推算都不合理
鄒老師
2022 05/07 16:09
你好,如果應(yīng)納稅所得額是195萬,2021年度,減免所得稅=195萬*25%—100萬*2.5%—95萬*10%
84784976
2022 05/07 16:22
請問我怎樣通過倒推成本的方式,讓本年度應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為0
鄒老師
2022 05/07 16:25
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