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暫估的金額多,來發(fā)票少,暫估多出來的賬怎么處理
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暫估入庫的時候
借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 04/24 14:09
84784999
2022 04/24 14:21
第一筆充暫估什么做賬,來發(fā)票跟下面一起做嗎
鄒老師
2022 04/24 14:22
請仔細看我回復的內(nèi)容
84784999
2022 04/24 14:30
那發(fā)票與暫估不一致的金額如何處理
鄒老師
2022 04/24 14:31
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是有錯誤嗎??
84784999
2022 04/24 14:53
應(yīng)該沒有錯誤,只是來發(fā)票金額與入賬金額不一致
鄒老師
2022 04/24 14:54
你好,那就是上面這樣處理就可以了啊?
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