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公司去年買了白酒1130元送給客戶并開了專票回來,不含稅金額是1000,稅額是130,元,入賬的時候是按1130入業(yè)務招待費,會計里沒有抵扣進項稅,但是今年突然發(fā)現(xiàn)這張專票被認證抵扣了,請問該怎么處理?
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速問速答你好,那你在今年你四月份報稅的時候呀,你在進項稅額轉出那一行寫上這個數(shù)額就可以把它轉出掉。
2022 04/20 16:51
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公司去年買了白酒1130元送給客戶并開了專票回來,不含稅金額是1000,稅額是130,元,入賬的時候是按1130入業(yè)務招待費,會計里沒有抵扣進項稅,但是今年突然發(fā)現(xiàn)這張專票被認證抵扣了,請問該怎么處理?
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