問題已解決

老師,我們是購買方,當時收到發(fā)票已在平臺勾選認證,但增值稅報表中未填報抵扣,現(xiàn)在申請紅字信息表時,上面顯示:該發(fā)票已抵扣?,F(xiàn)在該如何處理。

84785032| 提問時間:2022 04/15 10:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是在幾月份認證的,你去修改之前的申報表,在35欄里面填寫,在當月的附表二三十五欄里面填寫,然后你現(xiàn)在開紅字信息表的時候選擇已經(jīng)抵扣。
2022 04/15 10:54
郭老師
2022 04/15 10:54
做進項轉(zhuǎn)出就可以的。
84785032
2022 04/15 10:57
現(xiàn)在已經(jīng)修改不了報表,現(xiàn)在在開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票申請表,上面顯示的該發(fā)票已抵扣,實際情況是:已認證未抵扣
郭老師
2022 04/15 10:59
你好,去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表。
郭老師
2022 04/15 11:00
你已經(jīng)認證了,就相當于是抵扣,稅務(wù)局只能這么判斷。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~