問題已解決
請問我這個已抵扣未繳費的進賬稅月末還需要下一步處理嗎?11311.51
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速問速答同學(xué)你好,可以先說下你這個分錄嗎,
因為,進項稅額一進來時,就是在借方體現(xiàn)了,我看你這個分錄,在借方,第二行的“待抵扣”和第一行的有區(qū)別嗎,
2022 04/12 11:28
84785034
2022 04/12 12:12
第一個是進項抵銷項,第二個是進項留抵,進項>銷項,分錄是做的不對嗎?開始平臺未認證全部做的待認證
84785034
2022 04/12 13:35
老師,您還在看嗎的?
bullet 老師
2022 04/12 14:03
同學(xué)你好,進項大于銷項,這個你在科目余額表,都是已經(jīng)體現(xiàn)了,
進項:應(yīng)交稅費-應(yīng)增-進稅,在購入原材料時,已掛帳,這個是借方,
銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)增-銷稅,在銷售產(chǎn)品時,已掛帳,這個是貸方,
就結(jié)束了,
84785034
2022 04/12 14:18
就是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?就是問這個借方的進項11311.51還需要處理了不?我進項時未認證所以沒有直接去進項稅
84785034
2022 04/12 14:26
老師,麻煩您快點解答下 問題有點棘手
bullet 老師
2022 04/12 15:44
同學(xué)你好,你接到發(fā)票就先掛帳進項稅,不要等認證再去處理,
要不你帳面上,不能體現(xiàn),你現(xiàn)在手上還有多少進項稅額,
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