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老師,我公司是制造業(yè),經(jīng)營范圍有技術(shù)服務(wù),2月份公司開了6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,昨晚我報(bào)稅時(shí)銷項(xiàng)填在的6%的那欄進(jìn)項(xiàng)填完后校驗(yàn)不過叫我填附表三,附表三我理解不了,不知道具體怎樣填,不知道是填進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?我這個(gè)技術(shù)服務(wù)報(bào)過一次稅這次開發(fā)票是上次沒開完的,上次報(bào)稅沒有遇到這個(gè)情況,我不知道是哪里出錯(cuò)了? 2月份申報(bào)時(shí)候我填了

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84785015| 提问时间:2022 04/02 13:43
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 附表三是差額納稅的填寫的 你有嗎
2022 04/02 13:52
84785015
2022 04/02 13:59
沒有沒有沒有沒有沒有
樸老師
2022 04/02 14:06
你有金融商品的嗎 不是的話就用附表一填寫
84785015
2022 04/02 15:01
可是系統(tǒng)自動(dòng)彈出來,要不申報(bào)不了
樸老師
2022 04/02 15:10
那你按照提示的來修改
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