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年底應(yīng)交稅金進(jìn)行,銷項(xiàng)要不要結(jié)轉(zhuǎn)?發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅以前年度的,又查不了賬要去調(diào)整

84785020| 提問時(shí)間:2022 03/31 17:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 年末要結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 結(jié)轉(zhuǎn)后 你們才好跟你們申報(bào)表核對(duì)是否一致
2022 03/31 17:47
84785020
2022 03/31 20:16
結(jié)轉(zhuǎn)出稅額不平,多的部分要怎么調(diào)
meizi老師
2022 03/31 20:39
你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)不平 ; 你現(xiàn)在余額在什么方向; 你都轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目去了沒有
84785020
2022 03/31 20:46
已經(jīng)轉(zhuǎn)了的,老師
84785020
2022 03/31 20:48
借方還少了,貸方多了
meizi老師
2022 03/31 21:01
你好 ;貸方多了 。 應(yīng)該是未交增值稅 ; 那么你這個(gè) 確實(shí)要繳納嗎? 你最好是去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了??
84785020
2022 03/31 21:15
不需要繳納了,就是其他遺留的問題
meizi老師
2022 04/01 09:04
你好 ;? ?那你貸方有余額 ;你要直接清理的話; 要寫情況說明老板簽字做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入? ? ;? ?把你貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)了??
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