問題已解決
未繳增值稅貸方余額不等于次月應(yīng)該繳納的增值稅,原因是有外地預(yù)交增值稅從已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未繳,這樣正確么?
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2022 03/24 14:23
201407021637
2022 03/24 14:36
那我下月 借:未交增值稅 貸 銀行,這個余額不是又去借方了?沒有問題吧
郭老師
2022 03/24 14:39
你好,你需要繳納100的話,他應(yīng)該是在貸方有余額100,如果你預(yù)繳了的十二十,你現(xiàn)在只需要交80啊,芥未交增值稅貸,銀行存款這個是80最后沒有余額。
201407021637
2022 03/24 14:42
那我需要把已交的再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交么?
201407021637
2022 03/24 14:44
我是預(yù)交了20 本地需要繳納30 預(yù)交時借 :已交稅金20 貸銀行 轉(zhuǎn)出時:借未交20 貸已交20 是我還少了一步借:轉(zhuǎn)出未交 貸未交么
郭老師
2022 03/24 14:44
不需要的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
201407021637
2022 03/24 14:46
不結(jié)轉(zhuǎn)那我現(xiàn)在未交增值稅的貸方是10呀,下月繳納借未交30 不就是借方余額20了么
郭老師
2022 03/24 14:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅30
借應(yīng)交稅費未交增值稅30
貸應(yīng)交稅費已交稅金20
銀行存款10
怎么會有余額?哪個科目還有余額?你能寫一下嗎?
201407021637
2022 03/24 15:21
我敲上去說違法提交不了
201407021637
2022 03/24 15:22
我的意思是因為上年還有20的未交增稅稅,本月繳納
201407021637
2022 03/24 15:23
未交增值稅借方余額10元
郭老師
2022 03/24 15:26
你好,你看到我寫的分錄嗎?你看下還有余額嗎?
郭老師
2022 03/24 15:26
你在次月申報之后不就沒有余額啦?
201407021637
2022 03/24 16:22
也就是說外地預(yù)交的那部分稅金我也需要轉(zhuǎn)到未交增值稅是么?預(yù)交部分先在未交核算,下月繳納本地部分再轉(zhuǎn)到未交的借方就對了么?
郭老師
2022 03/24 16:24
退繳的增值稅借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸,銀行存款,這個是一般納稅人的,如果你是小規(guī)模的,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸。
郭老師
2022 03/24 16:24
過來抵扣一般納稅人借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
小規(guī)模的不需要單獨做抵扣的分錄。
201407021637
2022 03/24 16:26
嗯嗯,明白了,謝謝老師的耐心解答
郭老師
2022 03/24 16:27
不用客氣,工作愉快。
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