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實(shí)務(wù)
問題已解決
我有一個(gè)問題:有個(gè)客戶年前出了700萬的材料,開了發(fā)票,但現(xiàn)在甲方?jīng)]有錢給,所以要用一個(gè)房子400萬來抵債,但這個(gè)房子我客戶不收,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)個(gè)人,這樣子要怎么做帳?
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速問速答你好 ; 那你們簽訂三方協(xié)議 ;意思就 個(gè)人支付款給你 抵減 應(yīng)收賬款-甲方的錢 ; 過戶給個(gè)人就行了。
2022 03/23 18:32
84785006
2022 03/23 18:36
稅這塊呢?老師
84785006
2022 03/23 18:38
轉(zhuǎn)給個(gè)人要交稅吧,用什么入帳?
meizi老師
2022 03/23 18:49
?你好;? 你你公司就只需要做 :借? ?銀行存款 貸? ? 應(yīng)收賬款-甲方。 剩下的就是甲方開票給個(gè)人。? ? 甲方和個(gè)人去繳納稅費(fèi); 你公司不考慮哈? ?
84785006
2022 03/23 19:29
就是不牽扯我客戶公司啰
meizi老師
2022 03/23 19:31
?你好; 是的。? 這樣你才避免去做固定資產(chǎn) 在去變賣 不然涉及很多稅費(fèi)的??
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