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電子稅務局要需要上傳納稅人財務、會計制度。這個是有個固定的表嗎我現(xiàn)在只是出納

84784999| 提問時間:2022 03/23 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 辦理備案的需要的 自己做一個的
2022 03/23 12:14
84784999
2022 03/23 12:17
是這樣嗎老師 麻煩了
郭老師
2022 03/23 12:17
你好,不是的,這個是你的財務制度。 就是你們單位的規(guī)范word文檔的。
84784999
2022 03/23 12:19
能否給我一個啊能否給我一個呀老師
郭老師
2022 03/23 12:22
一、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,加強會計基礎工作,嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度,會計、出納必須持證上崗,保證會計工作依法有序地進行。財務負責人、財務會計、出納都必須自覺執(zhí)行《會計法》和各項財務規(guī)定。   二、妥善保管會計憑證、帳冊、報表與財務檔案資料,并及時立卷歸檔。   三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細審核每張收據(jù),力爭每筆業(yè)務均符合財務收支標準。   四、支票及財務專用章由專人分別保管,即安全又牽制。   五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預算工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字有根據(jù),報表及時準確,情況真實可靠。   六、參與并嚴格執(zhí)行學校財務預算計劃,合理使用資金,節(jié)約使用資金,檢查資金使用效果,檢查報銷票據(jù)是否符合財務要求。   七、對各項收入,及時定額入賬,合理安排和管理各項資金,分清資金渠道,費用開支范圍及開支標準。   八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領(lǐng)導批準后再行采購,財務會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進行審核。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。   九、急用物品的采購須由使用人申報,經(jīng)分管領(lǐng)導批準辦理。經(jīng)批準購買的物品由總務處管理人員和財務人員共同派人采購并予核定其價格。   十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務會計購買并保管。出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬支票不得超過五張,存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財務會計負責隨時檢查支票使用情況。因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請單報經(jīng)領(lǐng)導批準,方可在財務部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個人一律不得借用公款。   十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時,借款人應提前一天向財務部門打招呼,財務部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務主管簽字批準。   十二、查閱、借閱會計檔案資料,必須由查閱、借閱人寫出查閱、借閱的理由和事項,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后由會計檔案管理人員幫助查閱,不得隨意帶出室外。   十三、上級財務檢查調(diào)用會計檔案,財務賬目及相關(guān)資料須經(jīng)財務主管批準,由財務人員經(jīng)手辦理,并做好登記。未經(jīng)批準任何人不得擅自動用財務資料。   十四、財務主管、財務會計和出納應相互監(jiān)督,共同把關(guān),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務規(guī)定。   十五、自覺接受和配合物價、審計、稅收部門的監(jiān)督、檢查、主動報告財務工作情況。
84784999
2022 03/23 12:24
還有這個老師 麻煩了
郭老師
2022 03/23 12:26
這個就是財務制度的
84784999
2022 03/23 12:31
老師,不用蓋章吧?
郭老師
2022 03/23 12:34
不需要的 上傳就可以
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