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老師,應(yīng)付職工薪酬的貸方有余額,該如何處理?

84784982| 提問時間:2022 03/17 09:56
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學(xué),你們實際沒有繳納計提工資薪金
2022 03/17 10:03
84784982
2022 03/17 10:18
繳納的,每月計提當(dāng)月,下月繳納 之前是外賬給做的,現(xiàn)在賬上有40多萬,實在是太多了,不知道 現(xiàn)在該如何 處理
venus老師
2022 03/17 10:19
同學(xué)外帳和你們沒想分開報表
84784982
2022 03/17 10:31
外賬就是這么給我們報的
84784982
2022 03/17 10:33
現(xiàn)在還到我們公司我們自己做了,發(fā)現(xiàn)金額這么大,不知道 該如何調(diào)整了
venus老師
2022 03/17 10:48
你們內(nèi)帳是給領(lǐng)導(dǎo)看的,外帳不用考慮
84784982
2022 03/17 11:07
外賬給稅務(wù)局看的,不是問題更大嗎
venus老師
2022 03/17 11:30
所以做外帳也要把計提和實繳保持一致
84784982
2022 03/17 13:45
這個比較困難,調(diào)起來太難了,讓外賬做了一年的賬,小姑娘是一團糟 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方有余額賬上有40多萬,應(yīng)該怎樣處理,當(dāng)月可以先不計提嗎
venus老師
2022 03/17 14:19
同學(xué)你們本年紅沖多計提的應(yīng)付職工薪酬
84784982
2022 03/17 14:28
分錄怎么寫
venus老師
2022 03/17 15:00
就是紅字沖銷你計提的工資 借管理費用工資 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
84784982
2022 03/17 15:13
比如現(xiàn)在3月份做的2月份的賬務(wù)沖銷之后應(yīng)付職工薪酬的貸方就只剩下的當(dāng)月計提2月份的工資是嗎? 因為2月份賬務(wù)中銀行回單只發(fā)1月份的工資
venus老師
2022 03/17 15:19
同學(xué)自費金額比較小是可以的
84784982
2022 03/17 15:25
2月份工資計提的話是9萬多
venus老師
2022 03/17 15:44
如果你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,是要用以前年度損益
84784982
2022 03/17 17:01
我們是一般納稅人 怎么操作
venus老師
2022 03/17 17:11
取決于你們什么會計準(zhǔn)則
84784982
2022 03/18 08:54
從哪看出來是什么準(zhǔn)則
venus老師
2022 03/18 09:22
這個你可以在電子稅務(wù)局查詢自己備案的是什么準(zhǔn)則
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