問題已解決

老師,想請(qǐng)教一下,提前開票了,能不能這樣做賬: 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 等到確認(rèn)收入的時(shí)候: 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

67170077| 提問時(shí)間:2022 03/08 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)合同負(fù)債應(yīng)該改成合同結(jié)算。
2022 03/08 16:18
67170077
2022 03/08 16:19
為什么要修改成合同結(jié)算啊
67170077
2022 03/08 16:19
為什么要修改成合同結(jié)算啊
郭老師
2022 03/08 16:20
你好,你是建筑企業(yè)的嗎?
郭老師
2022 03/08 16:20
相當(dāng)于是一個(gè)工程結(jié)算。
67170077
2022 03/08 16:23
不是建筑企業(yè),是軟件企業(yè)
67170077
2022 03/08 16:23
不是建筑企業(yè),是軟件企業(yè)
郭老師
2022 03/08 16:25
可以的,這個(gè)相當(dāng)于是預(yù)收賬款,可以這么做的。
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