問(wèn)題已解決

我期末結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余為負(fù)數(shù) 這個(gè)要怎么處理

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 10:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;本期盈余=本期收入—本期成本費(fèi)用—稅金及附加+營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出等。本期盈余為負(fù)數(shù)說(shuō)明企業(yè)總的收入小于成本費(fèi)用等支出,導(dǎo)致賬面是虧損的,所以在期末體現(xiàn)就是本期盈余為負(fù)數(shù)。 先去核對(duì) 你們的 收入費(fèi)用等? 是否是對(duì)的??
2022 03/07 10:08
84785030
2022 03/07 10:10
老師 我們是事業(yè)單位
meizi老師
2022 03/07 10:18
?你好;? 是的。 事業(yè)單位也得切核對(duì)數(shù)據(jù)的? ?
84785030
2022 03/07 10:36
但是 年收入費(fèi)用表是正數(shù)
meizi老師
2022 03/07 10:41
?你好 ;? ? 是正數(shù); 看你們實(shí)際費(fèi)用成本是否大于了收入了??
84785030
2022 03/07 10:45
實(shí)際支出是大于收入的
meizi老師
2022 03/07 10:52
?那就是? 負(fù)數(shù)了。 正常的? ? 。如果你數(shù)據(jù)都是對(duì)的? ??
84785030
2022 03/07 11:01
老師 你可以看下
84785030
2022 03/07 11:05
老師 我本期盈余加累計(jì)盈余 資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)和負(fù)債和凈資產(chǎn)的期末數(shù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)
meizi老師
2022 03/07 11:05
你好; 你確實(shí)負(fù)數(shù)的;? ?其他金額都是對(duì)的 就? 不管這個(gè)了 。? 這個(gè) 負(fù)數(shù)說(shuō)明了你們收入 小于成本費(fèi)用的??
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