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接賬是要和之前申報(bào)的財(cái)報(bào)對(duì)應(yīng)嗎

84785003| 提問時(shí)間:2022 03/04 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,所有的都需要給你打印出來。
2022 03/04 16:16
84785003
2022 03/04 16:21
那賬本里面科目余額有數(shù)據(jù) 但是財(cái)報(bào)科目余額沒有數(shù)據(jù)怎么辦我都愁到了 這個(gè)半路接賬的數(shù)據(jù)還是不平衡
郭老師
2022 03/04 16:21
你好,你們是軟件做賬的嗎?
84785003
2022 03/04 16:22
是的 軟件做賬
郭老師
2022 03/04 16:23
那財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該有數(shù)據(jù)才對(duì),你看下之前的月份有嗎。
84785003
2022 03/04 16:27
財(cái)報(bào)之前是季報(bào)
郭老師
2022 03/04 16:28
你好,那你看去年12月份的。
84785003
2022 03/04 16:29
根據(jù)財(cái)報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)對(duì)嗎
郭老師
2022 03/04 16:30
對(duì)的是的,是這么理解的。
84785003
2022 03/04 16:30
利潤(rùn)表和什么對(duì)對(duì)
郭老師
2022 03/04 16:30
到今年的沒有,你看下是不是還沒有結(jié)賬?
84785003
2022 03/04 16:36
結(jié)賬怎么理解老師
郭老師
2022 03/04 16:37
你好,先審核有一個(gè)月末處理,不是審核了之后然后點(diǎn)結(jié)賬。結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再點(diǎn)結(jié)賬。
84785003
2022 03/04 16:49
現(xiàn)在問題是我把資產(chǎn),負(fù)債.權(quán)益的科目都錄入完了也能核對(duì)上到成本科目時(shí)就是不對(duì)
郭老師
2022 03/04 16:50
你錄入的是幾月份,是從幾月份開始做賬的。你的期初是怎么設(shè)置的?
84785003
2022 03/04 17:01
我現(xiàn)在要做21年的賬要做從21年1月份接這往下做賬建賬也是21年1月開始
84785003
2022 03/04 17:03
21年期初余額設(shè)置接的不是20年期末數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2022 03/04 17:17
你好,二一年的期初年初數(shù)都是二零年的。 你的成本不對(duì),是從哪里看出來的?
84785003
2022 03/05 09:20
我知道21年期初接的都是20年期末數(shù)據(jù)
84785003
2022 03/05 09:21
成本科目數(shù)據(jù)錄入完后,成本總余額數(shù)據(jù)和賬本對(duì)不上
郭老師
2022 03/05 09:25
是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本嗎?這些年末是沒有余額的,還是你的生產(chǎn)成本、勞務(wù)成本、工程施工這些?
84785003
2022 03/05 09:30
生產(chǎn)成本.。。。。
郭老師
2022 03/05 09:31
那不對(duì) 你找你錄入的明細(xì) 和對(duì)明細(xì)帳看下
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