問(wèn)題已解決

老師是這樣的,我們是跨年跨年的專(zhuān)票,然后現(xiàn)在申請(qǐng)作廢,我們這邊的那個(gè)財(cái)務(wù)人員跟我說(shuō)了算,你要先要預(yù)交,要要把這個(gè)稅款交掉,交掉過(guò)后,然后再開(kāi)始下一個(gè)月再開(kāi)始申請(qǐng)退稅。所以說(shuō)就不知道這個(gè)是怎么算的,因?yàn)檫@是跨年嘛,如果是當(dāng)年的話,他說(shuō)就不用。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,專(zhuān)票在當(dāng)月已經(jīng)繳納了。 然后你們紅沖了之后就是多交,是一般納稅人的話,一般都是留著以后抵扣。
2022 03/03 16:18
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