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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,期初余額不平,借方大于貸方怎么調(diào)整
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速問速答您好
請(qǐng)問是單位新建賬套么
2022 02/26 15:23
84784948
2022 02/26 15:26
老師 是的
bamboo老師
2022 02/26 15:40
是資產(chǎn)負(fù)債表左邊大于右邊吧
84784948
2022 02/26 16:12
老師 是左邊大于右邊
bamboo老師
2022 02/26 16:12
那差額可以放在其他應(yīng)付款欄次
84784948
2022 02/26 16:17
放在了所有者權(quán)益,未分配利潤里
bamboo老師
2022 02/26 16:21
那您增加了未分配利潤 以后要分配的話 要交稅的
84784948
2022 02/26 16:24
但是放在其他應(yīng)付款的話,以后沒辦法下賬了
bamboo老師
2022 02/26 16:30
以后沒辦法下賬了?請(qǐng)問什么意思?
84784948
2022 02/26 16:32
就是那以后“其他應(yīng)付款”里面不是一直都有這個(gè)差額在嗎
bamboo老師
2022 02/26 16:33
以后單位有錢了 可以還款啊 不需要交稅
如果您入了未分配利潤 以后單位有利潤分配 要交稅20%
84784948
2022 02/26 16:50
老師,那我把這個(gè)列入其他應(yīng)付款,用不用做一個(gè)憑證
bamboo老師
2022 02/26 16:52
期初錄入的時(shí)候不需要做憑證的
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