問題已解決
我這邊有個問題想咨詢一下。就是我們公司和一個自然人合作。一個4年的項目,做市場推廣, 合同總價款50W。 按照合同上的約定前期已經支付了15W 。自然人給我們開過來了50W 的票。但是現在合同因為一些客觀因素不能再執(zhí)行了,我們已經協(xié)商好準備終止合同 50W 的票我們已經入賬做成本了,現在這種情況這個票應該怎樣處理
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速問速答你好;? ?是專票還是普票的;? 你認證抵扣了嗎? 看是否涉及轉出這些? ?
2022 02/22 15:37
84784999
2022 02/22 15:53
是普票老師,麻煩了
meizi老師
2022 02/22 15:59
?你好;? 普票就不用的; 你就直接讓對方紅沖發(fā)票 在開? ?正確發(fā)票給你即可 開15萬? ?
84784999
2022 02/22 16:04
但是對方現在也不去沖紅讓我們自己處理
meizi老師
2022 02/22 16:06
你好; 不紅沖? 那你? 成本也高了。 對方不紅沖沖收入嗎 ? 難道對方想多繳納稅費嗎??
84784999
2022 02/22 16:16
個稅對方已經繳過來,他現在也就是說無所謂,就扯皮,也不去開紅字 票無法沖紅,合作終止了,也不會再給他付剩下的款了。所以現在就是還有什么別的途徑來解決嗎
meizi老師
2022 02/22 16:19
?你好;? ? ? 那你就按實際付款的金額來做成本處理。? 你去紅沖多做的成本 處理? ?
84784999
2022 02/22 16:31
老師我能理解你說的這個,就是我們付了15萬嘛,然后實際成本我們就按15萬來做,那剩下的這部分金額我們去沖的話,這個沖是怎么個操作呀。
meizi老師
2022 02/22 16:32
?你好;? ? 是的。 剩下的金額紅沖。 能這個跨年了嗎??
84784999
2022 02/22 16:40
跨年了,去年11月的票
meizi老師
2022 02/22 16:48
?你好; 那你 原來分錄 發(fā)來給我看看。 我看怎么沖。 你是什么準則? ??
84784999
2022 02/22 16:53
老師原來是全部就是入成成本,然后現在是應付賬款,在那個賬上掛著呢,我們這邊兒是找的外面的那個財務公司代帳的嗎?然后我具體他那邊兒怎么做的,其實我不是特別清楚,然后我們今天去咨詢他關于這個票務怎么處理的問題的時候,他就跟我們說是讓我們去找那個自然人去把發(fā)票沖紅了,但是因為現在自然人開不嘛,然后財務那邊兒他現在也不管,所以就我們自己想辦法嘛,我們也不知道該怎么弄了,所以才來問咱們這。
meizi老師
2022 02/22 16:56
你好;? 發(fā)分錄來看看。? ?我? 看怎么沖多做的? ? ?
84784999
2022 02/22 17:08
老師你看一下 麻煩了
meizi老師
2022 02/22 17:11
現在紅沖; 借應付賬款貸以前年度損益調整 借? ?以前年度損益調整? 貸利潤分配 =未分配利潤? ?
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