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請老師幫我看看我做的一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是不是對的,上月有留抵額

84785006| 提問時間:2022 02/17 14:30
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 上月進(jìn)項有余額,就不用做分錄,留待下月繼續(xù)抵扣就可以了
2022 02/17 14:31
84785006
2022 02/17 14:43
不做分錄的話,我實際上留抵已經(jīng)用掉了,上個月做了增值稅額留抵這個科目,不做一筆分錄不是增值稅額留抵這個科目下還有借方余額?主要我想讓您幫我看看最后那個科目“轉(zhuǎn)出未交增值稅”用的對不對?那個金額是我實際繳納稅款的金額,稅款在2月份已經(jīng)繳納
喬喬老師
2022 02/17 14:45
如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄與科目應(yīng)該如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785006
2022 02/17 14:47
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?那應(yīng)該用什么科目呢?
喬喬老師
2022 02/17 14:49
分錄與科目應(yīng)該如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(當(dāng)月應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(當(dāng)月應(yīng)交增值稅,應(yīng)在下月繳納) 繳納稅費分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785006
2022 02/17 14:56
怎么感覺您剛寫給我的分錄是接著我的分錄的?要不我告訴您具體的情況,麻煩老師幫我寫個完整的分錄可以嗎?上月“增值稅額留抵”科目下借方余額4368.46元,本月進(jìn)項額認(rèn)證72558.71元,本月銷項稅額79673.77元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的呢?
喬喬老師
2022 02/17 14:59
將:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)7115.06 改為:應(yīng)交稅費-未交增值稅7115.06
84785006
2022 02/17 15:03
謝謝老師!非常感謝!下月繳納的時候就寫繳納的分錄沖掉未交增值稅對吧
喬喬老師
2022 02/17 15:10
你好,同學(xué) 是的哦,祝你工作順利
喬喬老師
2022 02/17 15:11
可以的話五星好評哦
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