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我想問一下老師 關(guān)于延期申報(bào)預(yù)繳稅款大于本期應(yīng)繳納增值稅額,申報(bào)表34行為負(fù)數(shù)時(shí),附加稅以負(fù)數(shù)作為計(jì)稅依據(jù),結(jié)果退稅金額大于應(yīng)退金額,這種情況申報(bào)表怎么塡?

84785027| 提問時(shí)間:2022 02/10 16:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅納稅申報(bào)表主表中的應(yīng)退稅額不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來,需要填入.比如說增值稅納稅申報(bào)表主表應(yīng)退稅額按照退稅部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的將當(dāng)期應(yīng)退稅額填報(bào).舉例:企業(yè)申報(bào)2月份退稅資料50萬元,企業(yè)于3月15日前申報(bào),退稅部門3月31日前審核通過,將退稅匯總表退給企業(yè).企業(yè)于4月15日前增值稅納稅申報(bào)時(shí),增值稅納稅申報(bào)表主表應(yīng)退稅額填寫50萬元.聽你描述,你增值稅納稅申報(bào)主表應(yīng)退稅額都填寫的不正確.你如何改呢?你從一開始,重新填寫增值稅納稅表主表應(yīng)退稅額,以填寫正確月份增值稅納稅申報(bào)為基數(shù),累計(jì)計(jì)算調(diào)整納稅申報(bào)表應(yīng)退稅額,在5月15日前增值稅納稅申報(bào)時(shí),填寫增值稅納稅申報(bào)主表時(shí),改成正確的應(yīng)退稅額.
2022 02/10 16:30
84785027
2022 02/10 16:37
增值稅的應(yīng)退稅額多繳不就是負(fù)數(shù)?
84785027
2022 02/10 16:38
應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是應(yīng)納稅額減去分次預(yù)繳稅額,應(yīng)納稅額小于預(yù)繳數(shù),本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額就是負(fù)數(shù),為應(yīng)退稅額
樸老師
2022 02/10 16:47
同學(xué)你好 嗯 多交就是負(fù)數(shù)
84785027
2022 02/10 17:04
表上的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶過來的,附表四沒有塡,不知道怎么塡
樸老師
2022 02/10 17:05
同學(xué)你好 預(yù)繳的t填寫在預(yù)繳欄就行
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