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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是知識產(chǎn)權(quán)公司的會計(jì),就是兩個知識產(chǎn)權(quán)公司互相代交官費(fèi)給國家,然后就是這個往來賬,特別亂,不知道怎么理順, A公司幫B交,然后收到收據(jù) 收據(jù)抬頭開B, 收據(jù)B當(dāng)成本,A當(dāng)代繳費(fèi)用的憑證,這個往來款,成本款,怎么入賬呢,往來又怎么記賬呢
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速問速答借其他應(yīng)收款-b
貸銀行存款
a不能做成本的,要b做成本
借成本費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款——a
2022 01/14 14:26
oyyy78
2022 01/14 14:28
憑證后面付什么資料 有什么注意的地方呢?
佟老師
2022 01/14 14:29
借其他應(yīng)收款-b
貸銀行存款
付銀行回單
借成本費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款——a
發(fā)票
可以寫一個代付協(xié)議
oyyy78
2022 01/14 14:31
A公司幫忙 交官費(fèi)給國家知識產(chǎn)權(quán)局的時候,寫的分錄 ,是
借 其他應(yīng)收款 代 銀行存款 ? 還是說 借 其他應(yīng)付款-官費(fèi) 代銀行存款?
佟老師
2022 01/14 14:33
借 其他應(yīng)收款 代 銀行存款 ? ,你們是沒用其他應(yīng)收款這個科目嗎
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