問題已解決
老師,我們1月4日預(yù)交了一個(gè)跨地區(qū)經(jīng)營的增值稅,報(bào)的是12月的。實(shí)際也確實(shí)應(yīng)該是12月預(yù)交.因?yàn)樵碌追鈬鴰鞗]預(yù)交上稅務(wù)說可以這么操作。但是我現(xiàn)在填12月增值稅申報(bào)表就出現(xiàn)了1月份預(yù)交的增值稅,老師我是否需要先給申報(bào)表預(yù)交數(shù)刪除?還是我會計(jì)上需要12月預(yù)提下預(yù)交稅費(fèi)。1月實(shí)際繳納?辛苦老師!
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)需要在預(yù)交表上填寫
2022 01/14 09:39
樸老師
2022 01/14 09:40
先預(yù)交之后才可以填寫預(yù)繳欄的
稅又報(bào)多了
2022 01/14 09:41
老師,那我會計(jì)強(qiáng)如何提現(xiàn)?是需要做一個(gè)計(jì)提嗎?不然賬和申報(bào)表的預(yù)交稅費(fèi)對不上了
樸老師
2022 01/14 09:50
同學(xué)你好
這個(gè)直接補(bǔ)計(jì)提就可以
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