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請問,客戶沒有按我們開票的收入轉(zhuǎn)款給我們,請問這個差額怎么記賬?
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速問速答借銀行存款貸應(yīng)收賬款
借方應(yīng)收賬款還是有余額
2022 01/05 17:42
65987280
2022 01/05 18:06
這個差額是因為增值稅稅率問題,也就是說我們當(dāng)初談合作的時候,合同簽的是3個點,實際小規(guī)模是1個點,就扣了2個點的稅費不給我們了,票呢我們是按加的3個點總金額開的,所以導(dǎo)致收入和實際收款不一樣了,這個錢也不會再給我們了,請問我該怎么做呢?
郭老師
2022 01/05 18:12
差額做銷售費用里面的
65987280
2022 01/06 09:44
具體二級明細科目呢?
65987280
2022 01/06 09:45
是不是這個沒有票,所得稅到時候會調(diào)增
郭老師
2022 01/06 09:48
你好,二級科目可以設(shè)置一個其他。
郭老師
2022 01/06 09:48
這是給對方的折扣,設(shè)置二級科目折扣。
郭老師
2022 01/06 09:48
你確認了收入,這個做折扣可以抵扣的。
65987280
2022 01/06 10:40
銷售折扣我的理解是按折扣后金額確認收入,但是我們情況不一樣,票只能按之前金額開,無法收回重新開了,我確認收入按全額,這個差額就直接計入銷售費用里,沒有取得這個差額的費用票,也可以所得稅扣除,我理解對嗎?
郭老師
2022 01/06 10:43
濤,銷售折扣的,做到財務(wù)費用里面銷售費用都可以的。
郭老師
2022 01/06 10:43
如果是商業(yè)折扣的,你在發(fā)票上體現(xiàn),折扣按折扣之后的來做。
65987280
2022 01/06 10:49
我現(xiàn)在明確下,我這種情況的處理,票上是沒有體現(xiàn)的,是按全額開的票。
郭老師
2022 01/06 10:51
你好,那你就借銀行存款,營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款匯算清繳調(diào)增。
65987280
2022 01/06 10:57
老師,你說的我蒙了,最開始你說的是差額計入銷售費用,不需要調(diào)增,到底用那種方式處理更好?
郭老師
2022 01/06 11:00
選擇銷售費用,好
這種可以抵扣企業(yè)所得稅,
補上一個手續(xù)就可以
在合同里面約定。
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