問(wèn)題已解決

你好,老師 , 我們之前做分錄的時(shí)候, 進(jìn)項(xiàng)都是放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目,現(xiàn)在我們這個(gè)月要抵扣了, 這個(gè)要怎么做分錄轉(zhuǎn)出來(lái)?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/05 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面,你勾選確認(rèn)簽字就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2022 01/05 16:45
84784982
2022 01/05 16:49
之前都是做借:應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么做分錄,是不是直接借應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784982
2022 01/05 16:51
我這個(gè)月已經(jīng)勾選了, 我們做賬的時(shí)候, 就要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。是嗎, 金額就是我勾選的金額?
郭老師
2022 01/05 16:55
哦對(duì)的是的是這么做。
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