當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我做了4萬多開辦費(fèi),這個(gè)是可以月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)掉,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,計(jì)提的生產(chǎn)工人社保也是要一起結(jié)轉(zhuǎn)過去的是吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)生產(chǎn)成本是完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,和開辦費(fèi)分開處理
2022 01/05 11:17
84784994
2022 01/05 11:35
老師我計(jì)提生產(chǎn)人工工資之后,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候不需要在把人工工資跟社保結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本基本 生產(chǎn)成本里面去了是吧
maize老師
2022 01/05 11:37
你好 ,是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-半成品或者是產(chǎn)成品下面,不是結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本下面了
84784994
2022 01/05 11:43
生產(chǎn)成本下面的
maize老師
2022 01/05 11:46
你們不設(shè)置產(chǎn)品 。半成品么 。沒有分開核算 成本?那你們做表么 ,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,后面那個(gè)成本完工多少,沒有完工多少?zèng)]有表?
84784994
2022 01/05 11:55
沒有,我材料領(lǐng)出來不夠銷售的,銷售的31萬的材料是人家代替發(fā)貨的,我材料要暫估,這個(gè)借庫存商品252048.57 貸:材料 1984178 工資44891.87 社保4978 制造費(fèi)用4000嗎
84784994
2022 01/05 11:57
新工廠,11月才新建的,后面入庫有8臺(tái)機(jī)器沒有發(fā)貨,但是材料我沒有做進(jìn),材料要暫估
maize老師
2022 01/05 11:59
你好,您的意思你們還沒有生成能力?暫估,材料是借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,別的后面是正常做的,借生產(chǎn)成本,貸原材料,完工做借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,
maize老師
2022 01/05 12:03
你們要是沒有加工直接銷售材料,那這個(gè)不需要走生產(chǎn)成本,材料直接做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款, 銷售做借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅了,
maize老師
2022 01/05 12:03
,后面入庫有8臺(tái)機(jī)器沒有發(fā)貨, 這個(gè)是你們買固定資產(chǎn)?還是你們就是銷售機(jī)器的?
84784994
2022 01/05 12:04
我暫估材料,要把購買進(jìn)來的庫存商品金額減出去是吧
maize老師
2022 01/05 12:07
不用,你產(chǎn)品還在公司就不用減掉
maize老師
2022 01/05 12:08
是不是買又有材料又有產(chǎn)品?有不需要減掉,只有后面材料發(fā)票回來沖暫估按發(fā)票做
maize老師
2022 01/05 12:08
要是做重復(fù)才沖掉減掉
84784994
2022 01/05 12:10
但是沒有真的產(chǎn)品買進(jìn)來,只有票
84784994
2022 01/05 12:13
是我有9臺(tái)沒有成本,人家代我們出貨的,另外有8萬的成品票給我們了,這個(gè)成本不知道怎么算,我后面的材料其實(shí)是后面9臺(tái)的材料
maize老師
2022 01/05 12:25
代你們出貨,你們應(yīng)該付款給對(duì)方,對(duì)方給你們開發(fā)票,你直接做庫存商品,對(duì)方發(fā)到對(duì)方公司出庫單和發(fā)票你做庫存商品,之后你做收入對(duì)應(yīng)月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品就可以,別人代你們出貨,那不需要這幾臺(tái)材料發(fā)票只需要成品發(fā)票就可以
maize老師
2022 01/05 12:25
相當(dāng)是不是電商那種一件代發(fā),廠家發(fā)貨這樣是不是,你們是不是這樣?
84784994
2022 01/05 12:36
不是,票是直接買回來的,代替我們出貨的,她另外掛我們往來,她開票開的是我們銷售訂單的銷售價(jià)格,,她開票來,我就入庫成品,,我現(xiàn)在成本物料是按物料清單出來核算的物料成本,再加工資,跟管理費(fèi)用,
maize老師
2022 01/05 12:46
我現(xiàn)在成本物料是按物料清單出來核算的物料成本,再加工資,跟管理費(fèi)用,? 這個(gè)成品 不包括管理費(fèi)用下面啊,只算料工費(fèi)啊,
maize老師
2022 01/05 12:49
沒有看明白你這個(gè)到底啥情況,有8萬的成品票給我們了 這個(gè) 不是有成品發(fā)票給你們么 ,你們開發(fā)票給客戶么 ,你們開給客戶做收入,對(duì)方開給你們8萬做成本就可以,再說9萬是啥情況一步一步來,
maize老師
2022 01/05 12:49
管理費(fèi)用是直接到本年利潤下面,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面,
maize老師
2022 01/05 12:52
沒有真的產(chǎn)品買進(jìn)來,只有票? ,這不是那個(gè)對(duì)方代替發(fā)貨么 ,只是材料沒有經(jīng)過你們公司不是這種么 ,你就相當(dāng)你們買進(jìn)之后賣出就可以,
maize老師
2022 01/05 12:53
你們車間加工,再走料工費(fèi),別人代發(fā)貨那個(gè)是單獨(dú)走一條線,直接庫存商品 或者是原材料,之后到主營業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本就可以,
84784994
2022 01/05 14:51
好的,我外購的入庫庫存商品,材料結(jié)轉(zhuǎn)的按材料結(jié)轉(zhuǎn)商品,
maize老師
2022 01/05 14:52
你分2條線,沒有到你們公司代發(fā)貨有給你們形式上面資料,你就按形式資料做賬對(duì)應(yīng)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
閱讀 707