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老師,20年的工程,21年結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,現(xiàn)在要把收入成本通過以前年度損益調(diào)整到20年,是借:以前年度損益 貸:主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益,借:以前年度損益 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ,借:以前年度損益 貸:未分配利潤 這樣對嗎?

m7208_79668| 提問時(shí)間:2021 12/28 13:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? 你為什么要調(diào)整 ;? ?這個(gè)之前做到了 21年來了嗎??
2021 12/28 13:49
m7208_79668
2021 12/28 13:53
今年的利潤偏高,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,今年結(jié)轉(zhuǎn)后,利潤偏高,想通過以前年度損益調(diào)整把利潤調(diào)到去年
meizi老師
2021 12/28 13:54
你好? ?那你就這樣去調(diào)整? ?然后影響所得稅即可 可以?
m7208_79668
2021 12/28 13:58
老師,我今年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)形成的利潤,怎么處理
meizi老師
2021 12/28 14:05
?你好 ;? 那你就紅沖按照上面寫來做賬??
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