問題已解決
請問申請增值稅即征即退時,當月申請的開票金額大于當月開票的金額的加和,原因是當月有一張紅沖發(fā)票。即征即退申報時,系統(tǒng)報錯。不符合填報規(guī)則,要怎樣處理? 現(xiàn)在我沒辦法申報報表
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速問速答你好,是當月申報的的開票金額吧,要減去負數(shù)才行的
2021 12/27 17:34
84784982
2021 12/27 17:38
即征即退的老師不讓減
王晶老師
2021 12/27 17:39
是一般項目的紅沖吧,去稅務局強制申報
84784982
2021 12/27 17:40
現(xiàn)在就是附表一里的即征即退金額大于第一行的專票金額 無法申報
王晶老師
2021 12/27 17:40
要是那個紅沖的發(fā)票不申報呢,按照即征即退填寫第一行
84784982
2021 12/27 17:49
一般項目的紅沖 只是寫即征即退的 會跟開票系統(tǒng)稽核比對不了 可以強制申報嗎
王晶老師
2021 12/27 17:50
應該是可以的,可以試試
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