問題已解決

你好,老師,問下小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司采用差額征稅和派遣人員工資委托用工單位支付,會(huì)計(jì)處理的分錄怎么寫?謝謝

84784957| 提問時(shí)間:2021 12/24 19:26
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好:第一步:全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ① 第二步:確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ②   貸:應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金 第三步:實(shí)際繳納增值稅的計(jì)算 實(shí)際繳納數(shù)=①-②=
2021 12/24 19:56
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