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如果是我們收款10w,對方不需要開發(fā)票,我們就沒開發(fā)票給對方,那就10w在每季度45w上午額度內(nèi),所以我們就不用交增值稅。那其他的有沒有影響,比方說這10w要不要交企業(yè)所得稅呢

84784999| 提問時間:2021 12/23 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的,需要正常交所得稅的。
2021 12/23 11:03
郭老師
2021 12/23 11:03
無票收入和有發(fā)票的是一樣交稅。
84784999
2021 12/23 11:21
無發(fā)票的,如果是45w內(nèi)的,就不行要交增值稅的吧 無發(fā)票的,45w內(nèi)不用交增值稅,有沒有可能企業(yè)所得稅也不用交呢
郭老師
2021 12/23 11:25
是的,是這么做的,是這么理解的。
84784999
2021 12/23 11:38
無發(fā)票的,有沒有辦法不交企業(yè)所得稅呢?
郭老師
2021 12/23 11:42
不可以 你只要做了營業(yè)收入都在你的主表營業(yè)收入里面的。
84784999
2021 12/23 11:48
我收雖然沒有開發(fā)票給對方,單是我付的可以收到發(fā)票,這樣也不行嗎?
郭老師
2021 12/23 11:59
不可以的,因為你有收入,你正常需要交稅的,如果你不做收入的話,這就屬于隱瞞收入。
84784999
2021 12/23 12:06
那是不是要把無發(fā)票的已經(jīng)確認(rèn)收入的金額單拎出來,按2.5%交企業(yè)所得稅?
郭老師
2021 12/23 12:06
看你的利潤總額不就可以啦。
郭老師
2021 12/23 12:06
整體是虧損的還是盈利的?
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