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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):。 (1)購入原材料取得的增值稅發(fā)票注明價款為 10000元,增值稅稅額為 1300 元,另付運費 1000元,增值稅稅額為90元,款未付。。 (2)當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為 123600元,款項已收,適用的征收率為3%。不考慮其他因素。。要求:(1)完成以上會計分錄。 (2)計算企業(yè) 2021年8月應(yīng)交納的增值稅稅額。

84784949| 提問時間:2021 12/22 14:50
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1; 借,原材料12390 貸,應(yīng)付賬款12390 2; 借,銀行存款123600 貸,主營業(yè)務(wù)收入120000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增3600 2; 應(yīng)交增值稅為3600
2021 12/22 14:51
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