問題已解決

認(rèn)證發(fā)票的時候我們出納不知道不可以抵扣 已經(jīng)抵扣了 我做賬的時候發(fā)現(xiàn)不可以抵扣沒有做進(jìn)項 這個報稅的時候要怎么處理

84785018| 提問時間:2021 12/10 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
報稅時,需要按月抵扣進(jìn)項稅,同時當(dāng)月將此發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表附表二中間部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的申報,最終當(dāng)月能夠抵扣的進(jìn)項稅額就是你賬務(wù)處理的進(jìn)項稅額。
2021 12/10 15:33
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~